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青海省机构编制委员会办公室2014年度部门决算
时间:2015-08-17              

  青海省机构编制委员会办公室2014年

  部门决算公开目录

  第一部分 青海省机构编制委员会办公室概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 青海省机构编制委员会办公室2014年度部门决算表

  一、青海省机构编制委员会办公室2014年收支决算总表

  二、青海省机构编制委员会办公室2014年公共财政拨款支出决算表

  第三部分  青海省机构编制管理办公室2014年度部门决算情况说明

  第四部分  名称解释

  第一部分 青海省机构编制委员会办公室概况

  一、 主要职能

  (一)贯彻执行党中央、国务院关于行政体制改革、机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规,研究拟订并监督执行全省机构编制管理政策规定。统一管理全省各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体的机构编制工作。

  (二)研究拟订全省行政体制和机构改革总体方案,审核并监督实施省级党政群各部门和市(州)党政群机关的机构改革方案;指导、协调全省各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

  (三)协调省委各部门、省政府各部门的职能配置及其调整,协调省委各部门之间、省政府各部门之间、省委各部门与省政府各部门之间以及各部门与市(州)之间的职责分工。

  (四)审核省委、省人大、省政府、省政协各部门以及省高级人民法院、省人民检察院机关,各民主党派、人民团体的内设机构、人员编制和领导职数;审核市(州)党政群机关处级机构的设置、人员编制和领导职数;负责全省市、县机构编制分类工作。核定县(市、区)、乡(镇)党政群机关的行政编制总额以及县(市、区)的领导职数,负责各类专项编制的分配与管理。

  (五)审核驻省外和市(州)、县驻宁办事处的机构设置和人员编制;参与中央驻省垂直管理部门的机构改革工作,核定和管理实行省以下垂直管理部门及其直属机构的人员编制和处级领导职数。

  (六)研究拟定全省事业单位管理体制和机构改革的总体方案;审核省委、省政府直属事业单位的机构编制方案,审核省级党政群各部门所属事业单位的机构编制和领导职数以及人员结构、经费形式;负责事业机构编制管理方面的其他重要事项;审核市(州)、县、乡(镇)事业编制总额;指导、协调市(州)、县、乡(镇)事业单位机构改革和机构编制管理工作。

  (七)贯彻落实国务院、省政府制定的事业单位法人登记管理条例规定,负责全省事业单位法人登记管理工作,负责省属事业单位的登记管理。

  (八)监督检查全省各级行政体制改革、机构改革以及机构编制管理的情况;负责机构编制的统计、信息工作;审核由省级财政统一发放工资人员编制及变化情况;组织指导全省机构编制部门干部教育和培训工作。

  (九)承担省委、省政府交办的其他事项。

  二、 部门决算单位构成

  2014年度决算编制范围包括各级预算单位10个。其中二级预算单位9个(见附表)。各级单位年末人数合计298人,其中在职人员276人,离休人员1人,退休人员21人。

  附表:青海省机构编制委员会办公室二级预算单位情况表

  序 号

  单位名称

  1

  西宁市机构编制管理办公室

  2

  海东市机构编制管理办公室

  3

  海西州机构编制管理办公室

  4

  海南州机构编制管理办公室

  5

  海北州机构编制管理办公室

  6

  黄南州机构编制管理办公室

  7

  果洛州机构编制管理办公室

  8

  玉树州机构编制管理办公室

  9

  格尔木机构编制管理办公室

  第二部分 青海省机构编制委员会办公室2014年度部门决算表(见附件)

  第三部分 省编办2014年度部门决算情况说明

  一、关于省编办2014年度部门决算收支情况总体说明

  省编办系统2014年度收支总决算4169.89万元,比2013年收支总决算增加1495.26万元。主要原因是:系统人员增加、人均工资标准增加、人均取暖标准提高、地方财政拨款等。其中:

  (一)收入总计4169.89万元。包括:

  1、财政拨款收入3701.39万元,为省财政当年拨付资金。

  2、其他收入175.75万元,为各市州财政等部门拨付各市州编办的项目资金。

  3、上年结转和结余292.75万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (二)支出总计3376.85万元。包括:

  1、一般公共服务(类)支出2817.98万元,主要用于省编办及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

  2、社会保障和就业(类)支出169.76万元,主要用于省编办系统开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

  3、医疗卫生(类) 支出144.46万元,主要用于省编办系统医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

  4、住房保障支出(类)支出203.77万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  5、其他支出40.88万元。

  6、结转下年793.04万元,为本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  二、 关于省编办系统2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算变化情况。省编办系统2014年度财政拨款支出3186.84万元,占本年支出总计的94%。2014年决算数比2013年增加750.97万元,主要原因:一是系统人员增加较多;二是国家提高工资标准,相应增加公积金、医疗费、补充住房公积金等;三是提高人员取暖费标准等。

  (二)财政拨款支出决算构成情况。2014年省编办系统财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出2668.85万元,占84%;社会保障和就业(类)支出169.76万元,占5%;住房保障支出(类)支出203.77万元,占6.4%;医疗卫生(类)支出144.46万元,占4.5%。

  第四部分  名称解释

  (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  (二)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

  (三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

  1、行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

  2、事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

  (四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

  住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  (五)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   附件:2014年部门决算公开表

 


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